六安市民政局本级2026年单位预算
六安市民政局本级
2026年单位预算
2026年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年预算报表
1.六安市民政局本级2026年收支总表
2.六安市民政局本级2026年收入总表
3.六安市民政局本级2026年支出总表
4.六安市民政局本级2026年财政拨款收支总表
5.六安市民政局本级2026年一般公共预算支出表
6.六安市民政局本级2026年一般公共预算基本支出表
7.六安市民政局本级2026年政府性基金预算支出表
8.六安市民政局本级2026年国有资本经营预算支出表
9.六安市民政局本级2026年项目支出表
10.六安市民政局本级2026年政府采购支出表
11.六安市民政局本级2026年政府购买服务支出表
12.六安市民政局本级2026年通用资产配置支出表
13.六安市民政局本级2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
14.六安市民政局本级2026年项目支出绩效目标表
第三部分 2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
14.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
市民政局贯彻落实党中央、省委关于民政工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省有关民政事业法律法规规章和政策、规划、标准,拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施。
(二)拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理实施办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)拟订社会救助相关规划、政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)研究提出行政区划总体方案,负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。按规定承担全市行政区域界线的勘定和管理工作,负责各县区、乡镇边界争议调查和调处事务。组织开展地名规范化、标准化建设和管理工作。负责全市标准地名图书资料审定工作。
(五)负责婚姻登记业务指导工作,拟订相关政策,推进婚俗改革。
(六)负责殡葬管理工作,拟订相关政策,推进殡葬改革。
(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,保障老年人合法权益。
(八)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(九)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十)组织拟订促进慈善事业发展规划、政策措施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
(十一)配合做好社会组织党建、志愿服务有关工作。
(十二)完成市委、市政府交办的其他事项。
二、单位预算构成
六安市民政局本级单位性质为行政单位。截至2025年12月,六安市民政局本级实有各类人员62人,其中在职25人、离休2人、退休35人。
三、2026年度主要工作任务
1.聚焦党建引领,全面加强党的建设。坚持把政治建设摆在首位,深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于民政工作的重要论述,紧扣政治性、人民性、实践性,推动学用转化、履职尽责,确保民政工作始终沿着正确政治方向前进。坚持全面从严治党,压实党组主体责任、党组书记第一责任人责任和分管领导“一岗双责”,做到严于律己、严负其责、严管所辖,深刻吸取民政领域典型案例教训,强化警示教育,时刻警钟长鸣,一体推进“三不腐”,纵深推进清廉建设。坚持筑牢党建品牌意识,深化“党建+”矩阵建设,以“四强”党支部建设为抓手,组织党员干部围绕群众急难愁盼,破解重难点问题,切实把党建优势转化为推动发展、服务群众的实效。
2.聚焦规划实施,发挥项目牵引作用。聚焦六安民政事业发展机遇期、民生需求转型期新形势,正视短板弱项,吃透上情、体察民情,把准发展方向、把握工作重点,确保规划真用管用实用。聚焦六安“三地一区”发展支撑,突出项目牵引性、可行性,争取更多项目纳入上级规划的“大盘子”。以规划为引领,精准对接市场需求,丰富康养产品供给,大力发展银发经济,推动康养社会化、产业化、市场化、标准化发展。紧盯长三角一体化、合六同城等发展战略,明确重点发展区域、核心培育业态及配套支撑政策,推动2026年康养产业投资项目落地。紧扣全国红绿交融文旅康养基地发展目标,对标市级规划布局,立足自身康养资源特色禀赋,找准发展定位,创新培育旅居康养细分业态,精心打造兼具地域特色康养精品线路。
3.聚焦主责主业,稳步推动事业发展。升级动态监测平台,拓展部门数据共享范围,通过“大数据+监测预警+铁脚板”排查,及时将符合条件的群众纳入保障、及时足额发放各类保障金。做好高效办成“一件事”试点,整合事项清单,压实乡镇(街道)责任,从严把好申请、核对、核查、确认、公示等关键环节,做到程序规范、救助精准。重点关注一户多残、孤寡独居、失能失智等特殊群体,统筹多部门力量开展排查,一户一档,明确帮扶联系人,制定帮扶措施,不断拓展帮扶内容,形成多元救助体系。加强三级养老服务网络建设,优化机构、社区、居家三类养老服务供给,推动13所敬老院升级改造,新增7所社区嵌入式养老机构;实施好居家和社区提升行动,重点实施好失能老年人消费补贴项目,创新试点“银龄接力”项目,探索“慈善支持、平台支撑、低龄老人参与”居家服务模式;推进“乡镇-村-村民组”三级联动农村互助养老模式。持续开展婚姻证件补领、历史数据补录,高效办理“结婚落户一件事”,提升“全国通办”便民质效;通过景区登记、户外颁证等方式倡导婚登文明新风。强化儿童保障。开展助医助学、落实监护责任、评估心理健康等工作。加强社会组织规范管理,提升意识形态领域风险防控能力,推进“党建+”品牌创建,开展行业协会商会换届乱象整治。继续推进社区慈善实践点建设。持续深化“乡村著名行动”,补齐地名服务管理短板,赋能乡村振兴。依托红色资源,发展“地名+文旅创新”。配合做好村(居)“两委”换届工作。
4.聚焦守牢底线,保障发展稳中求进。压紧压实属地管理与行业监管双重责任,严格落实市县乡机构四级联查机制;常态化开展案例警示教育与实战化应急演练。聚焦用水用火用电、动火作业、食品安全、冬春防寒保暖等重点环节,加强隐患排查。依托智慧养老监管平台实时跟踪整改进度,通过“回头看”复核实现动态清零、闭环管理。紧盯民政专项资金、项目建设等重点领域,加强廉政风险排查与防控,常态化开展纪律教育和廉洁提醒,落实“三重一大”制度,确保权力规范运行,资金安全透明。
第二部分 2026年单位预算表
六安市民政局本级2026年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。
1.六安市民政局本级2026年收支总表(附件表1)
2.六安市民政局本级2026年收入总表(附件表2)
3.六安市民政局本级2026年支出总表(附件表3)
4.六安市民政局本级2026年财政拨款收支总表(附件表4)
5.六安市民政局本级2026年一般公共预算支出表(附件表5)
6.六安市民政局本级2026年一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.六安市民政局本级2026年政府性基金预算支出表(附件表7)
8.六安市民政局本级2026年国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.六安市民政局本级2026年项目支出表(附件表9)
10.六安市民政局本级2026年政府采购支出表(附件表10)
11.六安市民政局本级2026年政府购买服务支出表(附件表11)
12.六安市民政局本级2026年通用资产配置支出表(附件表12)
13.六安市民政局本级2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表(附件表13)
14.六安市民政局本级2026年项目支出绩效目标表(附件表14)
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则,六安市民政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市民政局本级2026年收支总预算5879.3万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2026年收入总表的说明
六安市民政局本级2026年收入预算5879.3万元,其中:本年收入4536.7万元、上年结转收入1342.6万元。
(一)本年收入4536.7万元,主要包括:一般公共预算拨款收入943.8万元,占20.8%,较2025年预算减少478.9万元,下降33.6%,下降原因主要是购买殡葬公共服务项目局本级不再实施;政府性基金预算拨款收入3592.9万元,占79.2%,较2025年预算减少221.2万元,下降5.8%,下降原因主要是上级转移支付资金减少。
(二)上年结转收入1342.6万元,主要包括:政府性基金预算拨款收入1342.6万元,占100%,较2025年预算增加715.1万元,增长114%,增长原因主要是结转资金增加。
三、关于2026年支出总表的说明
六安市民政局本级2026年支出预算5879.3万元,较2025年预算增加15万元,增长0.3%,增长原因主要是结转资金增加。其中,基本支出638.9万元,占10.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出5240.4万元,占89.1%,主要用于相关项目经费。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
六安市民政局本级2026年财政拨款收支预算5879.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款943.8万元、政府性基金预算拨款4935.5万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入4539.7万元,上年结转收入1342.6万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出909.8万元,占15.5%;资源勘探工业信息等支出207万元,占3.5%;住房保障支出34万元,占0.6%;其他支出4728.5万元,占80.4%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
六安市民政局本级2026年一般公共预算支出943.8万元,较2025年预算减少478.9万元,下降33.7%,主要原因:一是上级转移支付资金减少;二是项目经费减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出909.8万元,占96.4%;住房保障支出34万元,占3.6%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)行政运行(项)2026年预算540.8万元,较2025年预算增加42.12万元,增长8.4%,增长原因主要是在职人员增加。
2.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)一般行政管理事务(项)2026年预算116.8万元,较2025年预算增加35.1万元,增长43%,增长原因主要是项目资金增加。
3.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)其他民政管理事务支出(项)2026年预算40万元,较2025年预算减少292万元,下降88%,下降原因主要是购买殡葬公共服务项目局本级不再实施。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算42.7万元,较2025年预算增加4.5万元,增长11.8%,增长原因主要是在职人员新增。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算21.4万元,较2025年预算增加2.3万元,增长12%,增长原因主要是在职人员新增。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2026年预算148.1万元,较2025年预算减少0.6万元,下降0.4%,下降原因主要是项目经费减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算34万元,较2025年预算增加3.5万元,增长11.5%,增长原因主要是在职人员新增。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
六安市民政局本级2026年一般公共预算基本支出638.9万元,其中,人员经费589.7万元,公用经费49.2万元。
(一)人员经费589.7万元,主要包括:基本工资119.5万元、津贴补贴50.1万元、奖金86.4万元、伙食补助费9万元、绩效工资11万元、机关事业单位基本养老保险费42.7万元、职业年金缴费21.4万元、职工基本医疗保险缴费11.4万元、公务员医疗补助缴费1.6万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金34万元、其他工资福利支出29.4万元、离休费38.1万元、退休费110.7万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助14.2万元、医疗费补助5.2万元、其他对个人和家庭的补助4.5万元。
(二)公用经费49.2万元,主要包括:办公费8万元、差旅费3.8万元、会议费5万元、公务接待费1.2万元、工会经费6.5万元、其他交通费用16.6万元、其他商品服务支出8.2万元等。本年度未安排委托业务费。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
六安市民政局本级2026年政府性基金支出4935.5万元,较2025年预算增加693.9万元,增长11.1%,主要原因:一是上级转移支付增加;二是结转资金增加。具体情况如下:
(一)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)2026年预算207万元,较2025年预算增加207万元,增长原因主要是本年度新增项目。
(二)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)2026年预算753万元,较2025年预算增加753万元,增长原因主要是本年度提前下达该项资金。
(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2026年预算3975.5万元,较2025年预算减少466.1万元,下降原因主要是转移支付资金减少。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
六安市民政局本级2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
六安市民政局本级2026年预算共安排项目支出5240.4万元,较2025年预算减少37.4万元,下降0.7%,下降原因主要是购买殡葬公共服务项目局本级不再实施。主要包括:本年财政拨款安排 3897.8万元(其中,一般公共预算拨款安排304.9万元,政府性基金预算拨款安排3592.9万元),财政拨款上年结转结余安排1342.6万元(其中,政府性基金预算拨款安排1342.6万元)。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
六安市民政局本级2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
六安市民政局本级2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明
六安市民政局本级2026年没有安排通用资产配置支出。
十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年,六安市民政局本级一般公共预算“三公”经费支出预算1.2万元,较2025年预算减少1.8万元,下降60%。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1.2万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0.0万元,与2025年相比持平。主要原因是无因公临时出国(境)计划。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,严控“三公”经费支出。
(二)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2025年相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费0万元,与2025年相比持平0;主要原因是本单位无公务用车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元,与2025年相比持平,主要原因是本单位无公务用车。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
(三)公务接待费。支出预算1.2万元,较2025年预算减少1.8万元,下降60%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神,严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。
十四、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
2026年六安市民政局本级没有预算金额为300万元及以上的项目,所有项目绩效目标均随部门预算同步公开(详见附表)。
(二)机关运行经费。
2026年六安市民政本级1家行政单位49.2万元,较2025年增加2.1万元,增长4.5%,增长主要原因是在职人员增加。
(三)政府采购情况。
2026年六安市民政局本级无政府采购预算。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,六安市民政局本级固定资产总金额91.4万元,较上年持平,其中,土地、房屋及构筑物0万元、设备67万元、其他资产24.4万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备有0台(套)。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
2026年,六安市民政局本级4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款458.6万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
四、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
五、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:六安市民政局本级2026年预算报表(14张)
附表5:六安市民政局本级2026年一般公共预算支出表.pdf
附表6:六安市民政局本级2026年一般公共预算基本支出表.pdf
附表7:六安市民政局本级2026年政府性基金预算支出表.pdf
附表8:六安市民政局本级2026年国有资本经营预算支出表.pdf
附表11:六安市民政局本级2026年政府购买服务支出表.pdf
附表12:六安市民政局本级2026年通用资产配置支出表.pdf
附表13:六安市民政局本级2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
附表14:六安市民政局本级2026年项目支出绩效目标表.pdf
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