六安市救助管理站2026年预算公开

浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2026-02-28 15:33
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六安市救助管理站

2026单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20262

 

 

    

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026度主要工作任务

第二部分  2026预算

1.六安市救助管理站2026收支总表

2.六安市救助管理站2026收入总表

3.六安市救助管理站2026支出总表

4.六安市救助管理站2026财政拨款收支总表

5.六安市救助管理站2026一般公共预算支出表

6.六安市救助管理站2026一般公共预算基本支出表

7.六安市救助管理站2026政府性基金预算支出表

8.六安市救助管理站2026国有资本经营预算支出表

9.六安市救助管理站2026年项目支出表

10.六安市救助管理站2026政府采购支出表

11.六安市救助管理站2026政府购买服务支出表

12.六安市救助管理站2026通用资产配置支出

13.六安市救助管理站2026一般公共预算三公经费支出预算表

14.六安市救助管理站2026项目支出绩效目标表

第三部分  2026六安市救助管理站预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026通用资产配置支出表的说明

13.关于2026一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  六安市救助管理站概况

 

一、主要职责

贯彻实施国家救助政策法规,保障流浪乞讨人员基本生活权益。负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人救助保护。

(一)配合公安、城管等相关部门开展街面救助服务,实施街头流浪乞讨人员救助、劝导、引导工作。

(二)实行24小时接待值班制,按照工作流程和业务标准办理接待、登记、核查、甄别、入站、离站等业务。

(三)按照规定提供饮食、住宿、医疗、通讯、接送返乡等基本服务。

(四)接受救助的未成年人和成年人实行分区管理,分类救助,切实做好未成年人救助保护工作。

(五)为受助人员提供基本医疗卫生服务。按照先救治、后救助原则,将流浪乞讨人员中危重病人、精神病人及时送往相关医疗机构救治。

(六)负责救助事业各类资金的使用管理。

二、六安市救助管理站预算构成

六安市救助管理站单位性质为公益一类参公事业单位。截至202512月,六安市救助管理站实有各类人员30人,其中在职19人、离休0人、退休11人。

三、2026度主要工作任务

2026年,我站紧扣十五五规划中“健全社会救助体系、提升公共安全治理水平”的核心部署,立足“兜底保障、精准救助、安全至上、服务暖心”的工作定位,以开局即决战、起步即冲刺的奋进姿态,擘画年度工作发展蓝图。

(一)深化理论武装,提升服务质效。持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,巩固拓展主题教育学习成果,提升党员干部的政治能力。迎接建党105周年,开展系列庆祝活动。加强党建与救助业务的深度融合,把党建优势转化为服务发展的实际成效,解决服务群众“最后一公里”的问题。

(二)擦亮党建品牌,锻造干部队伍。做好“皋城益站”党建品牌的培育工作,创新活动开展形式。加强对青年理论小组的指导,通过“读书会”的形式,组织青年干部深入学习民政政策法规和先进典型事迹。实施“老党员+青年干部”结对帮带机制,由经验丰富的党员骨干向青年干部传授寻亲技巧、沟通方法和应急处置经验,帮助青年干部快速成长为业务能手。

(三)聚焦主责主业,创新帮扶模式。拓宽救助服务范围,探索“站内照料+心理疏导”“生活救助+就业指导”等多元化救助模式。开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动,扩大街面巡查力度。借助DNA比对、Y库核查等技术手段,提高长期滞留人员寻亲成功率。扩大未保活动开展范围,探索聘请专业人士为未成年人开展心理慰藉服务,助力未成年人阳光、健康成长。

(四)加强宣传引导,拓宽协同体系。加强救助政策宣传力度,提高群众的知晓率和参与度,加大社会监督员的招聘,加强与社会公益组织、出租车平台、外卖骑手和快递公司的合作,鼓励更多爱心人士投入到救助工作中,实现共治共享局面。

(五)压实安全责任,强化教育培训。建立“站长牵头、科室负责、全员参与”责任体系,签订安全生产责任书,明确岗位职责。聚焦消防设施、用电用气、食品卫生等重点领域,开展月度排查、季度复盘,建立隐患台账并闭环整改。定期组织消防安全演练、应急处置培训,提升职工安全防范与应急能力。

 

第二部分  2026六安市救助管理站预算表

 

六安市救助管理站2026预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

1.六安市救助管理站2026收支总表(附件表1

2.六安市救助管理站2026收入总表(附件表2

3.六安市救助管理站2026支出总表(附件表3

4.六安市救助管理站2026财政拨款收支总表(附件表4

5.六安市救助管理站2026一般公共预算支出表(附件表5

6.六安市救助管理站2026一般公共预算基本支出表(附件表6

7.六安市救助管理站2026政府性基金预算支出表(附件表7

8.六安市救助管理站2026国有资本经营预算支出表(附件表8

9.六安市救助管理站2026年项目支出表(附件表9

10.六安市救助管理站2026政府采购支出表(附件表10

11.六安市救助管理站2026政府购买服务支出表(附件表11

12.六安市救助管理站2026通用资产配置支出表(附件表12

13.六安市救助管理站2026一般公共预算三公经费支出预算表(附件表13

14.六安市救助管理站2026项目支出绩效目标表(附件表14

 

 

 

第三部分  2026六安市救助管理站预算情况说明

 

、关于2026收支总表的说明

按照综合预算原则,六安市救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市救助管理站2026收支总预算417.1万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

、关于2026收入总表的说明

六安市救助管理站2026收入预算417.1万元,其中:本年收入384.6万元、上年结转收入32.5万元。

(一)本年收入384.6万元,收入全部是一般公共预算拨款收入384.6万元,占100%2025预算减少5.04万元,下降1.3%,下降原因主要是在职人数减少

(二)上年结转收入32.5万元,收入全部是政府性基金预算拨款收入32.5万元,占100%2025预算增加32.5万元,增长100%,增长原因主要是上年无结转收入

、关于2026支出总表的说明

六安市救助管理站2026支出预算417.1万元,2025预算增加27.46万元,增长7.05%,增长原因主要是有上年结转收入。其中,基本支出311.1万元,占74.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出106万元,占25.41%,主要用于流浪乞讨人员救助、未成年人关心关爱活动

    、关于2026财政拨款收支总表的说明

六安市救助管理站2026年财政拨款收支预算417.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款384.6万元、政府性基金预算拨款32.5万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入384.6万元,上年结转收入32.5万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出369.5万元,占88.59%;住房保障支出15.1万元,占3.62%其他支出32.5万元,占7.8%

、关于2026一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

六安市救助管理站2026一般公共预算支出384.6万元2025预算减少5.04万元,下降1.3%,主要原因:在职人数减少

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出369.5万元,占96.07%;住房保障支出15.1万元,占3.93%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026预算18.7万元,2025预算减少2.06万元,下降9.92%,下降原因主要是在职人数减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026预算9.4万元,2025预算减少0.98万元,下降9.44%下降原因主要是在职人数减少

3.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2026预算291.4万元,2025预算减少50.31万元,下降14.72%,增长原因主要是在职人数减少

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026预算50万元,2025预算增加50万元,增长100%,增长原因主要是上级转移支付增加

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026预算15.1万元,2025预算减少1.68万元,下降10.01%,下降原因主要是在职人数减少

、关于2026一般公共预算基本支出表的说明

六安市救助管理站2026一般公共预算基本支出311.1万元,其中,人员经费270.9万元,公用经费40.3万元。

(一)人员经费270.9万元,主要包括:基本工资47.3万元、津贴补贴29.1万元、奖金40.5万元、伙食补助费6.8万元、机关事业单位基本养老保险费18.7万元、职业年金缴费9.4万元、职工基本医疗保险缴费4.8万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金15.1万元、其他工资福利支出67.9万元退休费28.9万元医疗费补助0.7万元对其他个人和家庭的补助支出等0.6万元

(二)公用经费40.3万元,主要包括:办公费7.1万元、水费0.3万元、电费10万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、会议费2.5万元、公务接待费1.4万元、工会经费3.2万元、其他交通费用8.5万元、其他商品服务支出6.2万元本年度未安排委托业务费。

、关于2026政府性基金预算支出表的说明

六安市救助管理站2026政府性基金支出32.5万元2025预算增加32.5万元,增长100%,主要原因:有上年结转收入。具体情况如下:

(一)用于社会福利的彩票公益金支出2026预算32.5万元,2025预算增加32.5万元,增长100%,增长原因主要是有上年结转收入。

、关于2026国有资本经营预算支出表的说明

六安市救助管理站2026没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市救助管理站2026年预算共安排项目支出106万元,较2025年预算增加79.2万元,增长295.52%,增长原因主要是上级转移支付增加。主要包括:本年财政拨款安排 73.5万元(其中,一般公共预算拨款安排 73.5万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排32.5万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排32.5万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市救助管理站2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市救助管理站2026年没有安排政府购买服务支出。

、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市救助管理站2026年没有安排通用资产配置支出。

、关于2026一般公共预算三公经费支出预算表的说明

2026六安市救助管理站一般公共预算三公经费支出预算1.4万元,2025预算减少0.1万元,下降6.67%。其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元公务接待费1.4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2025相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,严控“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2025相比持平主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费0万元,与2025相比持平该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出公务用车购置费0万元,与2025相比持平该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支

(三)公务接待费。支出预算1.4万元,与2025相比2025预算减少0.1万元,下降6.67%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,严控“三公”经费支出该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支经费使用贯彻落实中央八项规定精神严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

2026年六安市救助管理站没有预算金额为300万元及以上的项目,所有项目绩效目标均随单位预算同步公开(详见附表14

)机关运行经费。

2026六安市救助管理站本级1参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.3万元,2025减少29.96元,下降42.64%,下降主要原因是今年我站物业移交文旅投公司统一管理

)政府采购情况。

2026六安市救助管理站政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20251231六安市救助管理站固定资产总金额158.04万元,较上年减少15.63万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、设备109.73万元、其他资产48.31万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台(套)。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

2026年,六安市救助管理3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款73.5万元。

 

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:六安市救助管理2026年预算报表14张)

 附表一:六安市救助管理站 2026 年收支总表.pdf

附表二:六安市救助管理站 2026 年收入总表(1).pdf

附表三:六安市救助管理站 2026 年支出总表.pdf
附表四:六安市救助管理站 2026 年财政拨款收支总表.pdf
附表五:六安市救助管理站 2026 年一般公共预算支出表.pdf
附表六:六安市救助管理站 2026 年一般公共预算基本支出表.pdf
附表七:六安市救助管理站 2026 年政府性基金预算支出表.pdf
附表八:六安市救助管理站 2026 年国有资本经营预算支出表.pdf
附表九:六安市救助管理站 2026 年项目支出表.pdf
附表十:六安市救助管理站 2026 年政府采购支出表.pdf
附表十一:六安市救助管理站 2026 年政府购买服务支出表.pdf
附表十二:六安市救助管理站 2026 年通用资产配置支出表.pdf
附表十三:六安市救助管理站 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
附表十四:六安市救助管理站2026年项目支出绩效目标表.pdf

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