六安市民政局2025年部门预算
六安市民政局
2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.六安市民政局2025年收支总表
2.六安市民政局2025年收入总表
3.六安市民政局2025年支出总表
4.六安市民政局2025年财政拨款收支总表
5.六安市民政局2025年一般公共预算支出表
6.六安市民政局2025年一般公共预算基本支出表
7.六安市民政局2025年政府性基金预算支出表
8.六安市民政局2025年国有资本经营预算支出表
9.六安市民政局2025年基本支出总表
10.六安市民政局2025年项目支出总表
11.六安市民政局2025年政府采购支出表
12.六安市民政局2025年政府购买服务支出表
13.六安市民政局2025年“三公”经费支出预算表
14.六安市民政局2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市民政局贯彻落实党中央、省委关于民政工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省有关民政事业法律法规规章和政策、规划、标准,拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施。
(二)拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理实施办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)拟订社会救助相关规划、政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)研究提出行政区划总体方案,负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。按规定承担全市行政区域界线的勘定和管理工作,负责各县区、乡镇边界争议调查和调处事务。组织开展地名规范化、标准化建设和管理工作。负责全市标准地名图书资料审定工作。
(五)负责婚姻登记业务指导工作,拟订相关政策,推进婚俗改革。
(六)负责殡葬管理工作,拟订相关政策,推进殡葬改革。
(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,保障老年人合法权益。
(八)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(九)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十)组织拟订促进慈善事业发展规划、政策措施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
(十一)配合做好社会组织党建、志愿服务有关工作。
(十二)完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
六安市民政局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共7个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
六安市民政局本级 |
行政单位 |
2 |
六安市救助管理站 |
参公管理事业单位 |
3 |
六安市社会福利院 |
公益一类事业单位 |
4 |
六安市殡仪馆 |
公益二类事业单位 |
5 |
六安市福利彩票发行中心 |
公益二类事业单位 |
6 |
六安市老年公寓 |
公益二类事业单位 |
7 |
六安市老龄事业发展中心 |
参公管理事业单位 |
截至2024年12月,六安市民政局及局属单位实有各类人员200人,其中在职124人、离休2人、退休74人。
三、2025年度主要工作任务
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神
全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。持续巩固拓展主题教育成果,坚持学思用贯通,知信行统一,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,按照党中央及省、市委部署安排,抓好大学习、大宣传、大贯彻,推动基层党组织和党员干部全面学习、全面把握、全面落实,确保学深学透、入脑入心、落地落实。
2、兜牢兜准民生底线,推进社会救助高质量发展
健全分层分类的社会救助体系。持续推进社会救助部门信息共享数据互联互通,做好低收入人口常态化监测,加大低收入人口救助帮扶力度,进一步织密扎牢民生兜底保障安全网。推进防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策。持续健全精准发现问题、完善联合审批、强化信息共享、优化动态退出等机制。完善村(社区)“救急难”互助社运行机制。提升社会救助服务质效。加强基层社会救助规范化管理,推进社会救助档案管理电子化。完善社会救助监督检查长效机制。明确全市社会救助综合治理重点工作内容,持续深入开展社会救助领域突出问题整治。
3、积极应对人口老龄化,发展养老服务事业和产业
推动落实基本养老服务。加快社区居家养老服务发展。发展嵌入式养老服务。为居家养老的高龄、独居、空巢、留守、失能、残疾、计划生育特殊家庭等老年人提供探访关爱服务。因地制宜推动农村养老服务发展。推动公建公营农村敬老院运营服务提升,积极发展农村老年助餐和互助性养老服务。推进医康养一体化发展。建立健全医康养多元化资金筹措机制。抓好金寨县医养结合创新发展试点。促进养老产业发展。谋划落实一批示范性标杆项目。加强养老机构规范发展和安全监管。建立全过程全环节全方位全链条监管模式。
4、加强儿童福利工作,提升关爱服务保障能力
强化孤儿和事实无人抚养儿童精准保障。建立孤儿和事实无人抚养儿童信息共享和数据比对工作机制。全面开展孤儿医疗康复和常规体检。规范实施孤儿和事实无人抚养儿童助学工程,建立健全助学资金监管机制。推进儿童福利机构优化提质和创新转型。深化巩固儿童福利机构“精准化管理精细化服务”质量提升行动,健全完善儿童福利机构安全管理制度,筑牢安全底线。加强困境儿童、留守儿童心理健康关爱服务。开展关爱服务质量提升行动,逐步构建困境儿童心理健康关爱服务网络。常态化开展农村留守儿童牵手行动,组织开展“最美儿童工作者”选树宣传活动。
5、加强社会事务管理,提升公共服务能力
深化社会事务领域改革。因地制宜建设村级公益性公墓,提升公墓服务管理水平。推进“民政领域一件事一次办”改革,线上、线下打造便捷高效“部门联办、一次办结”模式。优化婚姻登记服务。积极拓展“社会工作+婚姻家庭”“心理咨询+婚姻家庭”“志愿服务+婚姻家庭”等N类服务。加强婚姻登记信息化建设,推动婚姻登记等服务便利化,促进线上线下融合办理。提升特殊群体保障水平。落实残疾人“两项补贴”动态调整机制,加强精神卫生福利机构管理,提升救助管理服务效能,健全救助寻亲服务网络,加大生活无着的流浪乞讨人员救助、寻亲、安置等工作力度。
6、优化监管服务能力,发挥社会组织作用
加强社会组织日常监管。持续开展社会组织“双随机、一公开”抽查,推进社会组织信用体系建设,强化事中事后综合监管能力。提升社会组织服务能力。建立制度化、常态化服务机制,深化社会组织登记“上门服务 全程帮办”服务。实施第六届社会组织公益创投,支持鼓励社会组织参与乡村振兴、基层社会治理、特殊群体服务、文明创建等工作。
7、规范发展慈善事业,加强区划地名工作
推动慈善事业发展。引导、支持有意愿、有能力的企业、社会组织和个人参与公益慈善事业。加强慈善组织监管,提升慈善组织透明度和公信力。加强福彩规范化管理。加强阳光彩票建设,做好福彩公益金筹集、分配和使用情况的信息公开,增强阳光性和透明度。强化福彩公益品牌建设,规范站点销售活动,深化责任彩票建设,保护购彩者和未成年人的权益,普及公益理念。加强和改进区划地名工作。严格地名审批和备案公告管理,常态化更新维护国家地名信息库。
8、提升规范化管理水平,增强民政事业高质量发展动能
提升法治化标准化工作水平。健全完善民政标准化工作机制,加大民政领域国家标准、行业标准、地方标准申报宣贯力度。推进民政信息化建设。加快“智慧民政”建设”。恪守民政领域安全底线。主动防范化解民政领域重大风险,办好发展和安全两件大事,以“万无一失”的要求,保障服务对象基本权益和健康安全。
9、坚定不移全面从严治党
加强党对民政工作的全面领导。扎实推动习近平总书记重要指示批示精神,党中央、国务院决策部署及省委、省政府、市委、市政府工作要求落地见效。推动机关党建高质量发展。重视意识形态安全,毫不松懈加强阵地建设和管理。巩固拓展文明单位创建成果。深入抓好党风廉政建设。履行全面从严治党主体责任。加强民政干部队伍建设。打造“忠专实”“勤正廉”“严真细实快”干部队伍。
第二部分 2025年部门预算表
六安市民政局2025年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。
1.六安市民政局2025年收支总表(附件表1)
2.六安市民政局2025年收入总表(附件表2)
3.六安市民政局2025年支出总表(附件表3)
4.六安市民政局2025年财政拨款收支总表(附件表4)
5.六安市民政局2025年一般公共预算支出表(附件表5)
6.六安市民政局2025年一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.六安市民政局2025年政府性基金预算支出表(附件表7)
8.六安市民政局2025年国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.六安市民政局2025年基本支出总表(附件表9)
10.六安市民政局2025年项目支出总表(附件表10)
11.六安市民政局2025年政府采购支出表(附件表11)
12.六安市民政局2025年政府购买服务支出表(附件表12)
13.六安市民政局2025年“三公”经费支出预算表(附件表13)
14.六安市民政局2025年项目支出绩效目标表(附件表14)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,六安市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市民政局2025年收支总预算8823.63万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入,支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2025年收入总表的说明
六安市民政局2025年收入预算8823.63万元,其中:本年收入7489.53万元、上年结转收入1334.1万元。
(一)本年收入7489.53万元,主要包括:一般公共预算拨款收入3295.07万元,占44%,较2024年预算减少669.6万元,下降16.9%,下降原因主要是上级转移支付资金减少;政府性基金预算拨款收入3876.1万元,占51.8%,较2024年预算增加377.55万元,增长10.8%,增长原因主要是上级转移支付增加;单位资金收入318.36万元,占4.3%,较2024年预算增加318.36万元,增长100%,增长原因主要是六安市老年公寓纳入预算管理。
(二)上年结转收入1334.1万元,主要包括:一般公共预算拨款收入20万元,占1.5%,较2024年预算减少139.07万元,下降87.4%,下降原因主要是结转资金减少;政府性基金预算拨款收入1314.1万元,占98.5%,较2024年预算增加329.54万元,增长33.5%,增长原因主要是结转资金增加。
三、关于2025年支出总表的说明
六安市民政局2025年支出预算8823.63万元,较2024年预算增加216.78万元,增长2.5%,增长原因主要是上级转移支付增加。其中,基本支出2240.48万元,占25.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出6583.14万元,占74.6%,主要用于主要用于相关项目经费。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
六安市民政局2025年财政拨款收支预算8505.27万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3315.07万元、政府性基金预算拨款5190.2万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入7171.17万元,上年结转收入1334.1万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出3207.38万元,占37.7%;住房保障支出107.69万元,占1.3%;其他支出5190.2万元,占61%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市民政局2025年一般公共预算支出3315.07万元,较2024年预算减少808.67万元,下降19.6%,主要原因:一是上级转移支付资金减少;二是相关项目经费减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出3207.38万元,占96.8%;住房保障支出107.69万元,占3.2%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)行政运行(项)2025年预算498.68万元,较2024年预算减少41.54万元,下降7.7%,下降原因主要是在职人员减少。
2.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)一般行政管理事务(项)2025年预算81.7万元,较2024年预算减少18.75万元,下降18.7%,下降原因主要是项目资金减少。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2025年预算154.13万元,较2024年预算增加154.13万元,增长100%,增长原因主要是单位机构改革原功能支出科目变更。
4.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)其他民政管理事务支出(项)2025年预算332万元,较2024年预算减少160.42万元,下降32.6%,下降原因主要是其他民政管理事务划转至其他社会福利支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算138.58万元,较2024年预算增加19.49万元,增长16.4%,增长原因主要是机构改革市老龄事业发展中心划转至民政部门。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算69.29万元,较2024年预算增加9.74万元,增长16.4%,增长原因主要是机构改革市老龄事业发展中心划转至民政部门。
7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2025年预算458.10万元,较2024年预算减少101.53万元,下降18.14%,下降原因一是统筹火化间专用柴油供应,火化专用柴油减少21.48万元预算支出;二是财政统一安排物业管理费,单位不再安排物业管理费支出。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位支出(项)2025年预算690.68万元,较2024年预算增加35.82万元,增长5.47%,增长原因主要是在职人员增加。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2025年预算100万元,较2024年预算减少10.16万元,下降9.2%,下降原因主要是上级转移支付资金减少。
10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2025年预算148.68万元,较2024年预算增加148.68万元,增加100%,增加原因主要是部分功能支出科目调整。
11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2025年预算20万元,较2024年预算增加20万元,增长100%,增长原因主要是上年结转资金增加。
12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算16.7万元,较2024年预算增加0.5万元,增加3.1%,增加原因主要是上级转移支付资金增加。
13.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2025年预算341.71万元,较2024年预算增加12.22万元,增长3.71%,增长原因主要是市救助管理站新增在职人员。
14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算157.13万元,较2024年预算减少737.77万元,下降82.4%,下降原因主要是上级转移支付资金减少。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算107.69万元,较2024年预算增加18.37万元,增长20.6%,增长原因主要是机构改革市老龄事业发展中心划转至民政部门。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
六安市民政局2025年一般公共预算基本支出2166.29万元,其中,人员经费1874.41万元,公用经费291.88万元。
(一)人员经费2166.29万元,主要包括:基本工资342.62万元、津贴补贴100.64万元 、奖金272.58万元、伙食补助费43.2万元、绩效工资150.28万元、机关事业单位基本养老保险费138.58万元、职业年金缴费69.29万元、职工基本医疗保险缴费36.45万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金107.69万元、医疗费2.79万元、其他工资福利支出345.64万元、离休费35.89万元、退休费201万元、生活补助13.27万元、医疗费补助5.99万元、其他对个人和家庭的补助支出5.63万元等。
(二)公用经费291.88万元,主要包括:办公费40.77万元、印刷费1万元、水费7.7万元、电费88.23万元、邮电费5.06万元、物业管理费33.14万元、差旅费10.5万元、维修(护)费5万元、会议费11万元、公务接待费6.25万元、劳务费0.5万元、工会经费19.59万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用31.27万元、其他商品服务支出18.12万元、办公设备购置4万元等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
六安市民政局2025年政府性基金支出5190.2万元,较2024年预算增加707.09万元,增长15.8%,主要原因:一是上级转移支付资金增加;二是结转资金增加。具体情况如下:
(一)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)2025年预算453.21万元,较2024年预算增加48.16万元,增长11.89%,增长的主要原因是彩票销售网点增加。
(二)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)2025年预算86.17万元,较2024年预算增加11.57万元,增长15.51%,增长原因主要是上年市场调控资金结转。
(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2025年预算4650.81万元,较2024年预算增加663.8万元,增长16.6%,增长原因主要是上级转移支付增加。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
六安市民政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
六安市民政局2025年预算共安排项目支出6583.14万元,较2024年预算增加44.68万元,增长0.7%,增长原因主要是结转资金增加。主要包括:本年财政拨款安排 5004.88万元(其中,一般公共预算拨款安排1128.78万元,政府性基金预算拨款安排3876.1万元),财政拨款结转结余安排1259.9万元(其中,一般公共预算拨款安排20万元,政府性基金预算拨款安排1239.9万元),单位资金安排318.36万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
六安市民政局2025年预算安排政府采购支出80.52万元,较2024年预算减少65.15万元,下降44.72%,下降原因主要物业管理纳入统一采购。其中,一般公共预算安排80.52万元,占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
六安市民政局2025年预算安排政府购买服务支出28万元,较2024年预算增加28万元,增长100%,增长原因主要是市救助管理站物业管理费纳入政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年六安市民政局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算13.25万元,较2024年预算增加0.8万元,增长6.4%。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7万元,公务接待费6.25万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。
(二)公务用车购置及运行费。支出预算7万元,与2025年相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费7万元,与2024年相比持平,主要原因是按规定合理支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
(三)公务接待费。支出预算6.25万元,较2024年预算增加0.8万元,增长14.7%,主要原因是机构改革市老龄事业发展中心划转至民政部门。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.“运行维护-福彩机构运行经费”项目。
(1)项目概述。主要用于开展彩票营销、彩票宣传、彩票渠道建设、彩票物资发放、新增彩票站点、人才队伍建设等,保障福利彩票市场安全健康运营,推动福利彩票彩票销量和品牌影响力的提升。
(2)立项依据。《彩票管理条例实施细则》(中华人民共和国财政部 中华人民共和国民政部国家体育总局令 第96号)、《2024年民政重点工作综合评估福利彩票发行销售管理项目评估细则》(皖彩函〔2024〕71号)。
(3)实施主体。六安市福利彩票发行中心。
(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容。主要用于支付彩票渠道建设、市场营销、广告宣传及聘用人员工资等费用。
(6)年度预算安排。财政拨款379.02万元(含上年结转379.02万元)。
(7)绩效目标。主要用于保障单位正常、有序开展市场宣传、市场营销、销售网点的建设、公益活动、销售点从业人员的营销会等各项活动。完成市场化运作、营销和宣传,组织全市福利彩票的销售与管理,筹集福彩发行费和福彩公益金,实现视频彩票销量的提升和彩票销售运行的安全平稳等。
2.“单位资金”项目。
(1)项目概述。用于市老年公寓运转维护和老人生活保障费。
(2)立项依据。六安市老年公寓机构职能。
(3)实施主体。六安市老年公寓。
(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容。六安市老年公寓入住人员伙食费、医疗支出等。
(6)年度预算安排。单位资金安排318.36万元。
(7)绩效目标。提高公寓入住率,提升入住老人满意度,提高护理服务质量等。
(二)机关运行经费。
2025年六安市民政局本级1家行政单位以及六安市老龄事业发展中心、六安市救助管理站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算133.87万元,较2024年增加12.34万元,增长10.2%,增长主要原因是机构改革市老龄事业发展中心划转至民政部门。
(三)政府采购情况。
2025年六安市民政局政府采购预算总额80.52万元,其中:政府采购货物预算80.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,六安市民政局固定资产总金额5096.68万元,较上年增加437.64万元,其中,土地、房屋及构筑物2488.84万元、设备1976.86万元、其他资产630.98万元。
单位车改后保留车辆11辆,其中:其他按照规定配备的公务用车5辆、特种专业技术用车6辆。
单位价值50万元以上的设备有1台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
2025年,六安市民政局14个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1109.33万元、政府性基金预算当年财政拨款62万元和单位资金当年安排318.36万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:六安市民政局2025年预算报表(14张)
附表1:六安市民政局2025年收支总表.pdf
附表2:六安市民政局2025年收入总表.pdf
附表3:六安市民政局2025年支出总表.pdf
附表4:六安市民政局2025年财政拨款收支总表.pdf
附表5:六安市民政局2025年一般公共预算支出表.pdf
附表6:六安市民政局2025年一般公共预算基本支出表.pdf
附表7:六安市民政局2025年政府性基金预算支出表.pdf
附表8:六安市民政局2025年国有资本经营预算支出表.pdf
附表9:六安市民政局2025年基本支出总表.pdf
附表10:六安市民政局2025年项目支出总表.pdf
附表11:六安市民政局2025年政府采购支出表.pdf
附表12:六安市民政局2025年政府购买服务支出表.pdf
附表13:六安市民政局2025年“三公”经费支出预算表.pdf
附表14:六安市民政局2025年项目支出绩效目标表.pdf