六安市救助管理站2020年度单位决算

浏览次数:信息来源:市民政局发布时间:2021-09-13 17:53
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六安市救助管理站2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

 

第一部分 六安市救助管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市救助管理站2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市救助管理站2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市救助管理站2020年度单位决算情况

 

第一部分 六安市救助管理站概况

一、主要职责

贯彻实施国家救助政策法规,保障流浪乞讨人员基本生活权益。负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人救助保护。

1、配合公安、城管等相关部门开展街面救助服务,实施街头流浪乞讨人员救助、劝导、引导工作。

2、实行24小时接待值班制,按照工作流程和业务标准办理接待、登记、核查、甄别、入站、离站等业务。

3、按照规定提供饮食、住宿、医疗、通讯、接送返乡等基本服务。

4、接受救助的未成年人和成年人实行分区管理,分类救助,切实做好未成年人救助保护工作。

5、为受助人员提供基本医疗卫生服务。按照“先救治、后救助”原则,将流浪乞讨人员中危重病人、精神病人及时送往相关医疗机构救治。

6、负责救助事业各类资金的使用管理。

 

二、单位决算构成

六安市救助管理站2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 六安市救助管理站2020年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

单位:六安市救助管理站

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

376.88

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

7.07

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

553.08

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

12.69

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

7.07

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

383.95

本年支出合计

572.84

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

678.37

年末结转和结余

489.48

 

 

 

 

总计

1,062.32

总计

1,062.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

单位:六安市救助管理站

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

383.95

383.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

364.19

364.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

285.92

285.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

285.92

285.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:六安市救助管理站

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

572.84

272.50

300.34

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

553.08

259.81

293.27

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

474.81

251.54

223.27

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

168.89

0.00

168.89

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

305.92

251.54

54.38

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

单位:六安市救助管理站

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

376.88

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

7.07

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

533.08

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

12.69

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

7.07

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

383.95

本年支出合计

545.77

7.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

596.82

年末财政拨款结转和结余

427.93

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

596.82

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

980.76

总计

973.70

7.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:六安市救助管理站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

596.82

0.00

596.82

376.88

272.50

104.38

545.77

272.50

273.27

32.49

273.27

427.93

0.00

208

社会保障和就业支出

596.82

0.00

596.82

364.19

259.81

104.38

533.08

259.81

227.32

32.49

273.27

427.93

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

8.27

8.27

0.00

8.27

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

8.27

8.27

0.00

8.27

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

261.02

0.00

261.02

285.92

251.54

34.38

454.81

251.54

219.05

32.49

203.27

92.13

0.00

2082001

临时救助支出

261.02

0.00

261.02

0.00

0.00

0.00

168.89

0.00

0.00

0.00

168.89

92.13

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.00

0.00

0.00

285.92

251.54

34.38

285.92

251.54

219.05

32.49

34.38

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

335.80

0.00

335.80

70.00

0.00

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

335.80

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

335.80

0.00

335.80

70.00

0.00

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

335.80

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

12.69

12.69

0.00

12.69

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

12.69

12.69

0.00

12.69

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.69

12.69

0.00

12.69

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:六安市救助管理站

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

239.85

302

商品和服务支出

32.49

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

32.79

30201

办公费

7.73

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

27.08

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

74.96

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

5.04

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.71

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

20.34

30206

电费

9.40

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

3.31

30207

邮电费

0.53

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.24

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

9.72

30211

差旅费

2.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

37.48

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

19.89

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.17

30215

会议费

0.08

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.17

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.90

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.90

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.59

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.06

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

8.12

31204

费用补贴

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.17

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.30

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

240.02

公用经费合计

32.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:六安市救助管理站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

7.07

0.00

7.07

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

7.07

0.00

7.07

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

7.07

0.00

7.07

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

7.07

0.00

7.07

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

单位:六安市救助管理站

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

栏次

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:六安市救助管理站没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故此表无数据

 

第三部分 六安市救助管理站2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1062.32万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1062.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少195.23万元,下降15.5%,主要原因:2020年救助经费变少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计383.95万元,其中:财政拨款收入383.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计572.84万元,其中:基本支出272.5万元,占47.6%;项目支出300.34万元,占52.43%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计980.76万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计980.76万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少125.17万元,下降 11.3%,主要原因:2020年救助经费变少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入376.88万元,占本年收入的98.2%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入增加减少409万元,下降52%。主要原因:2020年救助经费变少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出545.77万元,占本年支出的98.72%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加317.39万元,增长139%。主要原因财政拨款增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出545.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出533.08万元,占97.67%;住房保障(类)支出12.69万元,占2.3%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.56万元,支出决算为545.77万元,完成年初预算的294%。决算数大于预算数的主要原因:一是救助经费主要来源中央省级财政拨款;二是救助开支增加。其中:基本支出272.5万元,占49.92%;项目支出273.27万元,占50.07%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.27万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为261.02万元,支出决算为168.89万元,完成年初预算的64.7%。

3.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为285.92万元,支出决算为285.92万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为335.8万元,支出决算为70万元,完成年初预算的20.85%。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为12.69万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出272.51万元,其中:人员经费240.02万元,主要包括:基本工资32.79万元、津贴补贴27.08万元、奖金74.96万元、伙食补助费5.04万元、机关事业单位基本养老保险费20.34万元、职业年金缴费3.31万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、其他社会保障缴费9.72万元、住房公积金37.48万元、其他工资福利支出19.89万元、对其他个人和家庭的补助支出0.17万元;公用经费32.49万元,主要包括:办公费7.73万元、水费0.71万元、电费9.4万元、邮电费0.53万元、差旅费2万元、会议费0.08万元、公务接待费1.17万元、劳务费0.9万元、委托业务费0.9万元、工会经费0.59万元、福利费0.06万元、其他交通费用8.12万元、其他商品服务支出0.3万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7.07万元,与2019年相比,减少9.43万元,下降57.2%,主要原因是彩票公益金安排减少;本年支出7.07万元,与2019年相比,减少9.43万元,下降57.2%,主要原因是:彩票公益金安排减少;年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.7万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付福彩公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

六安市救助管理站没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金40万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,综合各项工作实施情况,对照考评要求,总体自我评价财政资金预算安排合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

开展对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,我单位认真执行财经纪律,严格按照财务管理制度,所有资金均根据预算指标,按照各类支出明细规定,及时、足额发放到位,无截留、挤占、挪用情况。根据实际情况合理、有效地使用预算资金,保障了日常工作有序运转,推动民政事业高速发展。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有市财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,六安市救助管理站机关运行经费支出32.49万元,比2019年增加10.86万元,增长50.2%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,六安市救助管理站采购支出总额0.42万元,其中:政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日, 六安市救助管理站共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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