六安市社会福利院2023年单位预算公开

浏览次数:信息来源:市民政局发布时间:2023-01-19 16:08
字号:

   

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2. 六安社会福利院预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分  2023预算

1. 六安社会福利院2023收支总表

2. 六安社会福利院2023收入总表

3. 六安社会福利院2023支出总表

4. 六安社会福利院2023财政拨款收支总表

5. 六安社会福利院2023一般公共预算支出表

6. 六安社会福利院2023一般公共预算基本支出表

7. 六安社会福利院2023政府性基金预算支出表

8. 六安社会福利院2023国有资本经营预算支出表

9. 六安社会福利院2023基本支出总表

10.六安社会福利院2023年项目支出总表

11.六安社会福利院2023政府采购支出表

12.六安社会福利院2023政府购买服务支出表

13.六安社会福利院2023三公经费支出预算表

14.六安社会福利院2023项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2023“三公”经费支出预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

六安市社会福利院是民政局所属的综合性社会福利机构。主要职能是:对收养的社会弃婴和残疾儿童进行养育、治疗、教育、康复和送养。

二、单位预算构成

六安市社会福利院单位性质为全额拨款事业单位。截至202212月,六安市社会福利院实有各类人员56人,其中在职44人、离休0人、退休12人。

三、2023度主要工作任务

1.提升养育护理规范化水平,满足儿童生长发育各方面需要,生活保障从刚需型向改善型转变;

2.提升康训教育专业化水平,提供个性化有效性服务,设置“院本课程”,满足儿童各阶段成长需求;

3.进一步与医院、特教学校、康复训练机构等联系,加强合作共建,全面提升单位服务水平,全力做好儿童福利机构转型后的各项发展工作。

 

第二部分  2023年单位预算

六安市社会福利院2023预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

1.六安市社会福利院2023收支总表(附件表1

2.六安市社会福利院2023收入总表(附件表2

3.六安市社会福利院2023年支出总表(附件表3

4. 六安市社会福利院2023财政拨款收支总表(附件表4

5. 六安市社会福利院2023一般公共预算支出表(附件表5

6. 六安市社会福利院2023一般公共预算基本支出表(附件表6

7. 六安市社会福利院2023政府性基金预算支出表(附件表7

8. 六安市社会福利院2023国有资本经营预算支出表(附件表8

9. 六安市社会福利院2023基本支出总表(附件表9

10.六安市社会福利院2023年项目支出总表(附件表10

11.六安市社会福利院2023政府采购支出表(附件表11

12.六安市社会福利院2023政府购买服务支出表(附件表12

13.六安市社会福利院2023三公经费支出预算表(附件表13

14.六安市社会福利院2023项目支出绩效目标表(附件表14

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

、关2023收支总表的说明

按照综合预算原则,六安市社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市社会福利院2023收支总预算645.75万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括社会保障和就业支出629.05万元、住房保障支出16.7万元

、关于2023收入总表的说明

六安市社会福利院2023收入预算645.75万元,收入全是一般公共预算拨款收入645.75万元2022年预算增加118.5元,增长22.48%,增长原因主要是人员工资基数调整。

、关于2023支出总表的说明

六安市社会福利院2023支出预算645.75万元2022预算增加118.5万元,增长22.48%。其中,基本支出504.45万元,占78.12%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出141.3万元,占21.88%,主要用于保障收养人员生活、医疗、教育等

、关于2023财政拨款收支总表的说明

六安市社会福利院2023年财政拨款收支预算645.75万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款645.75万元按资金年度分为:当年财政拨款收入645.75万元。

支出按功能分类分为:社会保障和就业支出629.05万元,占97.41%;住房保障支出16.7万元,占2.59%

2022年预算相比,收、支总计各增加118.5万元,增长22.48 %。主要原因是人员工资基数调整。

、关于2023一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市社会福利院2023一般公共预算拨款645.75万元2022预算拨款增加120.73万元,增长23%要原因是人员工资基数调整

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出629.05万元,97.41%;住房保障支出16.7万元,占2.59%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023预算22.27万元,2022预算增加5.78万元,增长35.05%增加原因主要是基本养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  社会福利事业单位支出(项2023预算606.78万元,2022预算增加110.62万元,增长22.3%,增长原因主要人员工资基数调整

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023预算16.7万元,2022预算增加4.33万元,增长35%增加原因主要住房公积金基数调整。

、关于2023一般公共预算基本支出表的说明

六安市社会福利院2023一般公共预算基本支出504.45万元,其中人员经费402.94万元,公用经费101.52万元

(一)人员经费402.94万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费101.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置

、关于2023政府性基金预算拨款情况说明

六安市社会福利院2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2023国有资本经营预算拨款情况说明

六安市社会福利院2023没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市社会福利院2023年预算共安排项目支出141.3万元,2022年预算减少76.26万元,减少35%减少原因主要是使用中央直达资金。主要包括:本年财政拨款安排 141.3万元(其中,一般公共预算拨款安排141.3万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元,财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市社会福利院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市社会福利院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023三公经费支出预算情况说明

2023六安市社会福利院一般公共预算财政拨款三公经费支出预算4.15万元,与上年持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.65万元,公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平,主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费。支出预算0.65万元,与2022相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元,与2022相比持平,经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中:公务用车运行费3.5万元,与2022相比持平

其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2023六安市社会福利院编制项目绩效目标2预算资金112.28万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费

六安市社会福利院系非参公事业单位,无机关运行经费。2023单位只有1家单位运行经费财政拨款预算99.52万元,2022增加32.82万元,增长49.2%,增长主要原因是院内人员增加,办公费较去年增加了4.4万元、物业费增加12万元,电费增加了8万元

)政府采购情况。

2022六安市社会福利院政府采购预算总额0万元

)国有资产占有使用情况。

截至202212月,六安市社会福利院固定资产总金额426.26万元,较上年减少11.72万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备223.43万元、专用设备124.34万元、其他资产78.49万元。

单位车改后保留车辆2辆,其中:其他按照规定配备的公务用车2.

单位价值50万元以上的通用设备有1套,单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:六安市社会福利院2023年预算报表14张)

 

附件1、六安市社会福利院2023年部门收支总表.pdf

附件2、六安市社会福利院2023年收入总表.pdf

附件3、六安市社会福利院2023年支出总表.pdf

附件4、六安市社会福利院2023年财政拨款收支总表.pdf

附件5、六安市社会福利院2023年一般公共预算支出表.pdf

附件6、六安市社会福利院2023年一般公共预算基本支出表.pdf

附件7、六安市社会福利院2023年政府性基金预算支出表.pdf

附件8、六安市社会福利院2023年国有资本经营预算支出表.pdf

附件9、六安市社会福利院2023年基本支出总表.pdf

附件10、六安市社会福利院2023年项目支出总表.pdf

附件11、六安市社会福利院2023年政府采购支出表.pdf

附件12、六安市社会福利院2023年政府购买服务支出表.pdf

附件13、六安市社会福利院2023年“三公”经费支出预算表.pdf

附件14、六安市社会福利院2023年项目支出绩效目标表.pdf

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。